- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-10-17 16:23
你好,需要重新建账,录入正确的应收账款期初数才是的
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只有这个多了么,别的都没有么,那这个只能做借未分配利润 贷应收账款
2020-01-11 13:16:34

那你这个只有应收账款不对么,那别的都对么,那这个做借银行 贷应收账款,借应收账款贷未分配利润,
2019-12-23 16:28:14

借应收账款贷利润分配
2019-11-21 15:08:24

这个是按12月31日的汇率计算的数据
2020-04-23 10:38:33

你好 期初建账是按你上期期末数据来建账的
2019-06-20 12:36:32
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