老师您好!我们是一家商贸公司,今年前期因公司有部分款项末付,对方没有开票给我们,前期我们增值税交的较多,增值税税负比往年偏高,12月份对方将进项票开给我们了,但本月我们开出的票较少,销项少,我能不能将这个月收到的进项全部认证,这个月不交增值 税,并且进项留抵。这样可不可以将我全年的增值税税负降下能和往来接近点,另外年末进项留抵会不会有税务风险?税务部门对我们的增值税税负的计算是不是(销项-进项)/全年销售收入?谢谢老师!
梅花
于2019-12-21 18:32 发布 857次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-12-21 18:33
您好,可以全部抵扣。
税负率也会综合看全年的。
相关问题讨论

您好,可以全部抵扣。
税负率也会综合看全年的。
2019-12-21 18:33:05

你好,我公司是贸易公司,现在有一般贸易出口,想咨询一下,增值税税负核算是缴纳的增值税/销售收入,贸易公司的出口收入是否也含到总收入里面,核算公司实际完成的增值税税负。.
2017-07-01 12:04:48

你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了
增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考
附加税税负率=增值税税负率*附加税税率
2020-03-28 18:04:41

您好,这您根据你们实际的就可以,这地区和行业有差异,而且不同时期的花 也会有差异的
2020-03-28 18:57:48

您好
19.84/253.84=0.07815947053
题目有商品销售收入了啊553.84
2021-11-27 12:09:33
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梅花 追问
2019-12-21 19:01
宸宸老师 解答
2019-12-21 19:12