送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-12-21 11:43

您好,认证的当月就做进项。

您说的进销项抵扣?

三三的招财猫 追问

2019-12-21 11:44

对,我是说抵扣之后分录怎么做?应该在当月做吗?

宸宸老师 解答

2019-12-21 11:46

您好是的,认证的当月做并且申报

三三的招财猫 追问

2019-12-21 11:47

分录呢

宸宸老师 解答

2019-12-21 11:49

借 成本费用类科目
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应付账款

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相关问题讨论
您好,认证的当月就做进项。 您说的进销项抵扣?
2019-12-21 11:43:22
未认证的可以不用做分录 当期进项税是20966.66元,减免税是820元,销项税是21765.82 元,期初留抵20.86元,本期应交:21765.82-(20966.66+820+20.86)=-41.7元,属于留抵税额41.7元 建议820元下月再抵,不要一直不交增值税
2017-09-18 12:17:09
你好!不需要单独写分录。
2017-10-27 21:02:17
同学,你好 写在9月份
2021-09-28 16:32:46
你好,之前没有计入销项税额和进项税额吗?
2021-11-14 15:25:26
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