上期留抵税额2195.17 国税系统未认证发票1752.17 专票进项可以先认证,不抵扣,留着结转到下期是吗?那如何入账呢 账上是只体现认证并且抵扣了的本月的进项吗?

SiQi
于2019-12-20 16:07 发布 1651次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-20 16:25
不能,你认证就需要先申报留底都可以,你这个要不别认证,千万不要认证不申报那后续是不能抵扣,
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不能,你认证就需要先申报留底都可以,你这个要不别认证,千万不要认证不申报那后续是不能抵扣,
2019-12-20 16:25:27
不属于当期是啥意思,你这个是可以抵扣吧?
2019-10-11 16:39:32
您好,如果选了那就先做入进项税额吧。 放入之后是进项大于销项了嘛
2019-10-11 16:27:19
1.你可以看未收到的2张发票是什么类型的发票,然后在挂账,收到后再冲账;
2.报税时直接抵扣。
2019-10-15 17:19:23
即征即退申报表如何填写,具体情况如下:
1、填写附表一:
在"全部征税项目"部分,按照对应的税率填写全部征税项目销售额的总数(为即征即退部分和非即征即退部分之和).
在"其中:即征即退项目"部分,按照项目分别填写即征即退部分的销售额.
填好后,数据会自动反映到主表第1-3行.
2、填写附表二:
按照原方法填写附表二的所有进项信息.
填好后,所有的进项税额会反映到主表"进项税额"即征即退项目的"本月数"栏.
3、填写主表:
根据实际情况,将所有的进项税额在一般项目和即征即退项目之间进行分配,属于一般项目的税额填写在主表一般项目的"本月数"栏,则即征即退项目的"本月数"栏会自动调减.
2023-02-07 16:42:43
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