- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-18 11:45
您好
请问前面支付的时候分录怎么写的
相关问题讨论
您好
请问前面支付的时候分录怎么写的
2019-12-18 11:45:40
你好
借:预付账款
贷:银行存款
取得发票
借:管理费用-房租
贷:预付账款
2019-07-26 10:00:46
您好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:其他应付款_暂估 按月写
2019-09-19 20:07:02
借:预付账款12贷:银行存款12,发票:借:待摊费用12贷:预付账款12
2018-06-19 11:16:26
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。
2021-08-06 13:14:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



softbutbrave 追问
2019-12-18 11:49
bamboo老师 解答
2019-12-18 11:50
softbutbrave 追问
2019-12-18 11:53
bamboo老师 解答
2019-12-18 11:54