老师你好,24年5月份的费用单,我现在25年5月份在做 问
过期了直接不给报销了 答
我们是写字楼物业(一般纳税人),a公司和地产签订了租 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
我们epc总承包建设光伏电站,甲方让全额开13%销售 问
发票和合同不一致,而且你会多交税 答
老师你好,请问一下公厂区的食堂是被私人承包过去 问
你好,你可以做到工资里申报,要不然就需要纳税调增处理 答
老师好 我们月末结转库存是采用的月末一次加权平 问
你好,当时确认得成本金额在2024年 答

老师,这种单据是否这样做账:借:应付账款-中石化(没有设置预付账款)2000 贷:库存现金 2000以后拿到消费的加油票时,再冲减应付账款:借:管理费用-加油费 贷:应付账款-中石化请问这样处理对吗?
答: 这个最好是先通过下预付账款-充值卡这个
老师,我们一次性购买了桶装水750元的水票,那么入账的时候借预付账款,贷库存现金,然后月底根据实际本月送水情况,借管理费用,贷预付账款。这样可以吗?
答: 你好,没问题的,分录很正确。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好老师!我去年做了一笔应该是 借:应付账款 贷:库存现金 结果我做错了,做成借|:管理费用 贷:库存现金了,请问今年我该怎么调整。
答: 您好 借:以前年度损益调整 借方红字 借:应收账款 借方蓝字 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润










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向阳xy 追问
2019-12-18 10:45
maize老师 解答
2019-12-18 10:54