送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-18 10:11

你好   需要先收到做暂估入库 。然后收到发票冲暂估  你是怎么做的

月如意 心添翼 追问

2019-12-18 10:13

我知道先暂估,后冲暂估!我的意思是想问,我做了笔领料出库,原材料为负数了!我想暂估一次原材料进来,是暂估到领料分录之前?还是之后?

meizi老师 解答

2019-12-18 10:14

你好  是暂估在领料之前 。你要有库存数量 才可以领料。 不然就负数了

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同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
您好,这个是可以的哈,都这么做的
2022-01-17 13:44:06
你好! 借;原材料 贷;应付账款-暂估
2021-12-16 00:50:18
年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的。
2023-01-10 17:09:10
你好,本期冲回上个月的暂估,然后按照发票重新入账
2022-02-10 14:39:05
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