你好。当发生销售折让时,借:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额 贷:银行存款 这里的销项税额,为什么不能用:销项税额抵减?
乘风破浪的黄喵喵?
于2019-12-17 19:11 发布 1391次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-17 19:12
你好 你需要冲你之前的确定收入的 不是走销项税额抵减
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反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06

肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47

你好
是不是还开了正数发票
2021-02-27 18:26:30
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2019-12-17 19:13
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2019-12-17 19:14