请问一下老师,就是我的应收款收回来的时候收不了全部有尾数收不回怎么出账做分录?例如:1560,只收回1500那尾数60就不收啦,怎么处理
岁月静好
于2019-12-17 15:16 发布 1301次浏览
- 送心意
龙枫老师
职称: 注册会计师,国际税收协会会员
2019-12-17 15:17
你好,可以作为销售费用或者财务费用的
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你好 借银行存款 贷应收账款-A 应收账款-B
2020-06-08 14:46:04

你好 计提坏账损失的账务处理
1、计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备
2.实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款
3.冲销又可收回坏账时 借:应收账款 贷:坏账准备
4。实际收回坏账时 :借:银行存款 贷:应收账款
5、补提少计坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备
6、冲销多提坏账时:借:坏账准备 贷:资产减值损失 按这个来
2019-04-04 09:47:07

你好 借;银行存款 贷;应收账款
2018-09-12 15:27:35

你好,自己公司对其他公司欠款,是计入其他应付款
其他公司对自己公司欠款,是计入其他应收款
2017-08-15 09:51:42

您好!您这个是其他应收款增加啊。
2016-11-21 15:41:13
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