老师好。本月我们公司卖出一台设备,需要开票出去,但是这台设备买进的价格已知,同时收到了对方公司开具的50%增值税专用发票,那本月财务处理怎么暂估入账来结转成本!
叶子
于2019-12-17 11:33 发布 1197次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-12-17 11:36
你好,同一台设备为何要分两张发票开呢?于理不合
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你好,同一台设备为何要分两张发票开呢?于理不合
2019-12-17 11:36:08

暂估0.5台设备
下月红冲暂估,做发票的
2019-12-17 11:49:59

你好,帮加工的这批货的人工就是成本
2017-03-03 20:43:06

你好,把暂估的冲回,然后根据发票入账
是不含税的暂估
2016-12-20 16:52:33

暂估收入入帐后,开具回增值税专用发票后可以把进项认证了 同时账务处理上要冲暂估,调整暂估成本差异
2015-12-04 09:06:22
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