老师好。本月我们公司卖出一台设备,需要开票出去,但是这台设备买进的价格已知,同时收到了对方公司开具的50%增值税专用发票,那本月财务处理怎么暂估入账来结转成本!

叶子
于2019-12-17 11:33 发布 1312次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-12-17 11:36
你好,同一台设备为何要分两张发票开呢?于理不合
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你好,同一台设备为何要分两张发票开呢?于理不合
2019-12-17 11:36:08
暂估收入入帐后,开具回增值税专用发票后可以把进项认证了 同时账务处理上要冲暂估,调整暂估成本差异
2015-12-04 09:06:22
同学您好
题目乱码了 同学重新发一下吧
2022-05-26 09:11:51
你好请把题目完整发一下
2021-11-27 08:47:40
你好
可以的,这两种是一样使用的
2022-01-16 12:31:13
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叶子 追问
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小云老师 解答
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