送心意

玲老师

职称会计师

2023-10-31 13:25

你好,现在咱咨询什么问题?

踏实的老师 追问

2023-10-31 13:27

会计分录怎么做呀

踏实的老师 追问

2023-10-31 13:28

70000元的货款是已经预付过了的

玲老师 解答

2023-10-31 13:30

一般纳税人给您处理啊,进项可以抵扣。
借原材料7万元,进项税额91,000元。贷预付账款,银行存款9100。

踏实的老师 追问

2023-10-31 13:31

可是它那个价款上一题是已经预付过了

踏实的老师 追问

2023-10-31 13:33

那是借:应交税费-应交增值税(进项税额)9100
            贷:银行存款9100

踏实的老师 追问

2023-10-31 13:34

好像又不是

踏实的老师 追问

2023-10-31 13:34

哦哦看懂了谢谢老师

玲老师 解答

2023-10-31 13:34

已经预付了,所以咱贷方用了预付账款,然后补付的用银行存款。

玲老师 解答

2023-10-31 13:35

已经预付的前面已经做过账了,咱就不用再写预付那个分录,只是咱们收到商品的时候就冲销原来的预付账款了,再做补付的分录。

踏实的老师 追问

2023-10-31 13:35

好的谢谢老师

玲老师 解答

2023-10-31 13:38

客气,祝您工作学习愉快。

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你好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。 借主营业务成本贷库存商品。
2023-08-25 15:59:24
你好 可以的,这两种是一样使用的
2022-01-16 12:31:13
你好 借:原材料 增值税 贷:银行存款
2023-03-12 19:10:10
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-06-15 08:50:00
你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借:预付账款,贷:银行存款 
2024-05-09 20:00:31
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