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安
于2019-12-16 20:49 发布 1230次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-16 20:50
可以,先按实际发生转固定资产,后续发票回来有差额再根据发票调整就可以
安 追问
2019-12-16 20:51
可以等到款结清了,票也都回来了,在转入固定资产吗
maize老师 解答
2019-12-16 20:53
这个按规定是达到预定可以使用状态就需要转的
那后期怎么调呢
2019-12-16 20:54
根据发票,冲掉做借固定资产 负数 贷其他应付款,负数,之后按发票做,之前折旧不冲,按新的折旧额计提后续折旧
2019-12-16 20:56
那税呢
2019-12-16 20:57
借固定资产 进项税额 贷其他应付款,这个根据发票做,做这个就可以,
2019-12-16 20:59
我说的是在建工程转入的固定资产,分录是借固定资产贷在建工程,这个怎么调
2019-12-16 21:02
你完工现在做借固定资产 负数 贷 在建工程 负数 你收到发票做借在建工程 进项税额 贷其他应付款,重新结转,借固定资产 贷在建工程
2019-12-16 21:06
可以直接按票上的做在建工程,然后再转入固定资产吗
2019-12-16 21:09
按实际发生的做,我看法是后续调整,要是你确定没有发票回来,可以按发票做吧
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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安 追问
2019-12-16 20:51
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