送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2019-12-16 12:44

你凭这个负数发票直接把上月的凭证冲红就好。报送时系统自动会减除这部分红字发票收入。

年年有余 追问

2019-12-16 12:58

那我做分录的时候需要做个负数分录吗

晓宇老师 解答

2019-12-16 14:23

是的,做个负数分录。

年年有余 追问

2019-12-16 18:09

报税填数字的时候销售收入填正数减负数的金额吗

晓宇老师 解答

2019-12-16 18:12

是的,同学,您理解正确!

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相关问题讨论
你凭这个负数发票直接把上月的凭证冲红就好。报送时系统自动会减除这部分红字发票收入。
2019-12-16 12:44:05
你好,专用发票当月是可以作废的
2017-08-25 08:59:37
您的问题是什么?祝您工作愉快!
2018-11-24 16:30:43
正负数发票是订一起,做凭证后面,作废发票这个单独保存
2019-04-30 15:15:43
您好,如果正票没有错误的话,就是又能用了,如果原正票有错误的话,还是不能用的。
2017-12-14 17:13:53
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