老师 7月份我们预付的3000元成本发票拿到了,入了成本,借成本,贷预付;然而12月初对方给我们退款了3000元,那么要冲减成本的话是否需要收到对方开具的负数发票才可以,冲成本呢?
英平????
于2019-12-16 10:24 发布 716次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-16 10:24
借银行存款,借主营业务成本负数。
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借银行存款,借主营业务成本负数。
2019-12-16 10:24:47

成本也结转错误?错误那个冲掉就可以,重新做
2019-10-24 10:01:43

你好,7月份做结转成本,8月份根据负数做 借;库存商品 贷;主营业务成本
这样成本就还可以在开具正数发票的时候再结转的
2017-03-01 12:51:37

看看供货方能不能去税局发票。
2018-07-02 12:33:59

您好,这样操作是可以的。
2019-09-19 22:43:02
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