7月份开的简易计算劳务发票,现在合同已经解除了,预 问
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具 答
老师,9月份做的暂估库存,当时票没开进来,现在也开不 问
据实结转成本费用就行 答
因为客户合同订货未发完,我们根据合同把定制产品 问
你们还是开销售货物的税目,货物名称是赔偿款 答
发放工资直接做分录 借应付职工薪酬 工资贷银行 问
借管理费用工资,贷应付职工薪酬 这是计提工资分录 答
请问自产自销的农业合作社需要缴纳印花税吗 问
那个不需要交印花税的 答

t3账套做账,我凭证已经做完了,我怎么结转呢
答: 你好,过账,结转损益,再过账,然后结账就是了
老师,这个41168不知道当时怎么回事,应该不是直接用结转了12月的账套后做的,现在41168变成了41768。一个是2018年,一个是2019年,都已经结账的账套了,我应该怎么做调平?2020年的1月份已经录凭证了
答: 同学你好 这个期初余额应该是录入不是结转的 你可以在2020年进行调整,冲销多出来的押金 贷:其他应收款—押金 借方科目需要你查找一下影响的是哪个科目,你把18年末科目余额表导出来,把19年初科目余额表导出来,核对一下,除了其他应收款,应该还有一个科目不等,否则19年年初数资产就不等于负债加所有者权益了,找出不等的那个科目,冲借方即可
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我建好的账套,做凭证保存的时候说已结账,是不是我建账的日期不对啊要是日期不对要怎么改呢?
答: 你好,你建账期初是几月份,你要做凭证在几月份





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5fsshz 追问
2019-12-16 10:10
邹老师 解答
2019-12-16 10:10