请问 款已收 票下个月开 做预收账款 这个月 问
可以下月确认收入,本月不填写未开票收入 答
老师,药品近效期过期了报损怎么做账 问
借:营业外支出 贷:库存商品 答
员工买车发票开给公司抵扣过几年后再卖给员工有 问
同学,你好 是可以的 答
老师你好,请问供应商和客户,应付和应收的二级科目 问
你好,可以设置简称的 答

老师,我们合同签的工程款10个亿,完成了7个亿,他们付了5个亿,我们的应收是多少
答: 完成了7个亿的话 应收账款=7-5=2亿元
1.发生合同成本时借:工程施工 贷:银行存款/应付职工薪酬/原材料2.应结算的合同价款借:应收账款 贷:工程结算3.实际收到的合同价款借:银行存款 贷:应收账款4.开具发票确认收入时借:银行存款 贷:工程结算收入 应交税费-增值税-销项5.月末,确认的合同收入和合同费用借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入6.工程完工借:工程结算 贷:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本麻烦帮我看看施工企业的账务处理是否是这样,如有错误,帮改一下
答: 你好! 我看一下
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
工程竣工结算时借:应收账款 贷:工程结算,同时借:工程结算 贷:工程施工-合同成本,合同毛利,确认收入时,借:工程施工-合同成本,合同毛利 贷:主营业务收入,请问开票时的贷:应交税费-应交增值税(销项税额)放在哪里呢?
答: 您好,开票时,应交税费-应交增值税(销项税额)放在应收账款或者工程施工-合同成本中。






粤公网安备 44030502000945号


