工程款为预收,开具工程类普通发票,会计分录为:借 应收账款 贷:合同负债, 在收到工程款时 借:银行存款,贷:应收账款,那么合同负债这个分录要怎么处理呢

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于2023-11-02 14:37 发布 707次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学,你好
借:合同负债
贷:主营业务收入/其他业务收入/应交税费等
2023-11-02 14:38:31
你好,摘要:取得装修费发票
借:长期待摊费用,贷:应付账款-单位
2023-06-30 10:25:01
你好; 你的问题是什么
2023-02-23 11:49:45
您好!谁开发票给甲方
2022-03-10 15:58:00
你好 收到对方的工程款是借:银行存款、货应收账款-某某项目
后面我又将这笔款转给另一个项目 这是啥钱
2022-03-10 15:28:29
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