- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
未开票部分也是要按“未开具发票”项目填写的。
2019-09-27 09:33:49
你好,这种情况是不可以的,12月的份的进项不能抵扣11月份的销项
2019-12-14 14:23:49
你好,是的,这个就是虚假发票
什么进项怎么算?没明白你的意思
2020-11-25 09:49:22
销项-进项=增值税
一般根据税负
(销项-进项)/不含税收入=税负
2020-08-01 20:22:22
借;库存商品 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-08-19 15:00:25
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