咨询下,增值税的视同销售,税法口径申报填写收入,然 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师 这个A如果是数倍于整体重要性时,不应要重新 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司2月10号放假,所以2月进项票已开的很 问
可以。 2 月真实已发生未开票收入,可按税负暂估做无票收入申报;3 月开票后,4 月申报时在 未开具发票 栏填负数冲回即可,不重复计税。 前提:业务真实、后续必须开票冲回、金额前后一致 答
我1月份开了一张销售发票,购买方已经抵扣,我现在2 问
您好,对方开了红字信息表,你就可以开红字发票了 答
这个可以弥补 170968 么?比如我 25 年缺成本 1760 问
是的,那个是可以弥补的 答

增值税红字发票开具后,增值税申报表怎么填?
答: 若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
老师,增值税发票本月开了红字,增值税应纳税额是负数,增值税申报表可以负数申报吗?还是0申报?
答: 你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请教老师,我单位开出红字发票后,又重开如何做账,增值税申报表如何填写
答: <p>&nbsp;您好!红字发票的录入跟正常发票一样。只是金额是负数。然后做一个正常的分录就可以了,借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。也不用特意填,一般纳税人的会系统自动读取,小规模的在收入上面减去红字发票的金额</p>








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玲老师 解答
2019-12-14 07:49
学堂用户_ph587533 追问
2019-12-14 07:52
学堂用户_ph587533 追问
2019-12-14 08:00
玲老师 解答
2019-12-14 08:24