- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,上交时,借:应交税费——未交增值税 10 管理费用 —0.5贷:银行存款 9.5,冲减管理费用
2019-12-13 17:42:39

您好
非调整事项不需要写分录啊
2022-03-22 18:16:54

差额放到营业外收入。
2022-06-27 10:31:47

首先,把上月开票17个点发票,按上个的分录红冲,重新把16个点的发票做分录。
2018-07-10 06:14:01

你好,如果与审计师沟通确认过没有问题了是需要按照审计报告做调整的。
2021-10-21 17:41:07
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