送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-12-13 15:55

借,管理费用等
贷,应付职工薪酬

做最好的me 追问

2019-12-13 16:04

如何挂欠款人员的往来,公司以后才发

陈诗晗老师 解答

2019-12-13 16:08

你就是应付职工薪酬分开核算,支付时
借,应付职工薪酬
贷,银行存款

做最好的me 追问

2019-12-13 16:34

比如欠张三500元,李四400元,欠工资如何挂往来

陈诗晗老师 解答

2019-12-13 16:46

借,管理费用
贷,应付职工薪酬~章三
应付职工薪酬~计四

做最好的me 追问

2019-12-13 16:52

还想请假老师问题,我公司是一般纳税人,能给对方开普通发票吗

陈诗晗老师 解答

2019-12-13 17:00

可以的,这个不影响

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-04-25 20:52:59
你好! 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬
2019-11-26 17:46:26
你好,把多计提的工资冲销就是了
2019-08-13 09:55:47
你好,少发的冲回. 借:管理费用 负数 贷:应付职工薪酬 负数
2019-06-11 15:16:41
你好,计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2017-11-03 16:34:43
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