送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-12-13 15:55

借,管理费用等
贷,应付职工薪酬

做最好的me 追问

2019-12-13 16:04

如何挂欠款人员的往来,公司以后才发

木木老师 解答

2019-12-13 16:08

你就是应付职工薪酬分开核算,支付时
借,应付职工薪酬
贷,银行存款

做最好的me 追问

2019-12-13 16:34

比如欠张三500元,李四400元,欠工资如何挂往来

木木老师 解答

2019-12-13 16:46

借,管理费用
贷,应付职工薪酬~章三
应付职工薪酬~计四

做最好的me 追问

2019-12-13 16:52

还想请假老师问题,我公司是一般纳税人,能给对方开普通发票吗

木木老师 解答

2019-12-13 17:00

可以的,这个不影响

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相关问题讨论
借:管理费用、销售费用-工资等,贷:应付职工薪酬-工资
2022-01-08 22:41:26
你好 借成本费用 贷应付职工薪酬
2021-10-06 10:53:43
您好,需要计提工资,借:管理费用/制造费用/销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2020-03-02 13:56:37
你好!购买时: 借:管理费用 贷:银行存款 抵减时: 借:应交税费——增值税 贷:管理费用
2019-07-09 01:05:23
按下面这个计提工资
2019-04-25 15:06:28
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