- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-12 20:02
答:会计处理如下:
借:生产成本
管理费用
贷:应付职工薪酬-非货币性福利
借:应付职工薪酬-非货币性福利
贷:主营业务收入
应收增值税-销项税额
借:主营业务成本
贷:库存商品
相关问题讨论

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43

贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
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