老师,我们公司税负太低了,被税局查到了,说让我们把18年的出口的销售额转成内销,去税局补交税,去税局问怎么填表她们说回去问会填的会计,想请教各位老师应该填什么表,如何填?帮帮我
see you
于2019-12-11 21:54 发布 813次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论

首先,你是填写申报表,申报表里面把销售额填写进去,申报就可以,增值税申报表。
2019-12-11 22:22:07

您好,是的。是的。
2017-06-07 10:45:48

同学你好
这个应该是1-4月份的总销售额
2022-07-01 09:31:55

你好,你们是免抵退的企业还是出口免低企业?
2018-01-25 13:33:30

开普通发票8万元,出口2万元,出口免交增值税,总销售10万元,超过9万元,需要交8万元的增值税。不免税。
这个收入是不含税收入达到9万元,就不免税。
这个收入包括:开票收入、出口的收入(当然也需要开票)、不开票的收入、免税的收入全部计算在内的收入不超过9万元(不含税收入),这样才免交增值税
2017-08-15 17:13:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息