- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
收到,借;银行存款,贷;预收账款
按月摊销,借;预收账款,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税
2019-12-11 15:17:54

你好,筹建期费用计入管理费用-开办费
2019-12-16 15:56:32

借;管理费用-装修费摊销 贷;管理费用-待摊费用
做这个调整分录
2017-08-21 15:53:51

你好,入库 借 低值易耗品,贷银行存款 领用 借:管理费用-办公费,贷:低值易耗品
2020-03-13 11:45:48

您好,是2月就摊销的。这样分录不对,发生时,借:长期待摊费用-租车费,贷:银行存款,摊销时,借;管理费用-租车费,贷:长期待摊费用-租车费。
2017-03-12 12:46:07
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