送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-11 15:17

你好
收到,借;银行存款,贷;预收账款
按月摊销,借;预收账款,贷;主营业务收入 ,  应交税费-应交增值税

上传图片  
相关问题讨论
你好 收到,借;银行存款,贷;预收账款 按月摊销,借;预收账款,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税
2019-12-11 15:17:54
你好,筹建期费用计入管理费用-开办费
2019-12-16 15:56:32
借;管理费用-装修费摊销 贷;管理费用-待摊费用 做这个调整分录
2017-08-21 15:53:51
你好,入库 借 低值易耗品,贷银行存款 领用 借:管理费用-办公费,贷:低值易耗品
2020-03-13 11:45:48
您好,是2月就摊销的。这样分录不对,发生时,借:长期待摊费用-租车费,贷:银行存款,摊销时,借;管理费用-租车费,贷:长期待摊费用-租车费。
2017-03-12 12:46:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...