- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-12-11 14:45
那应该用的是其他应收款
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那应该用的是其他应收款
2019-12-11 14:45:43

你好 那你去看看是不是还有没有发放的金额? 这样导致了余额
2020-01-02 14:00:06

你好!应付职工薪酬贷方余额就可以的
2018-10-15 14:34:44

您好,等上交社保的时候,就冲减了,借;其他应付款-个人社保,贷;银行存款。
2017-03-24 15:28:54

发放工资的时候,才扣除个人部分社保,计入其他应付款的,你是怎么账务处理的
2019-05-17 16:19:22
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