送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-12-11 14:45

那应该用的是其他应收款

✨起点 追问

2019-12-11 14:46

是的,以前用错了,现在怎么改?

吴少琴老师 解答

2019-12-11 14:51

借其他应收款  贷其他应付款

✨起点 追问

2019-12-11 14:53

之前的已经平了,还需要调吗?还是直接用其他应收

吴少琴老师 解答

2019-12-11 14:53

平的话,以后直接用其他应收款就可以了

✨起点 追问

2019-12-11 14:57

同一个业务,用不同的科目,这样也可以?

吴少琴老师 解答

2019-12-11 15:00

你原来用错了,现在更正

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相关问题讨论
那应该用的是其他应收款
2019-12-11 14:45:43
你好 那你去看看是不是还有没有发放的金额? 这样导致了余额
2020-01-02 14:00:06
你好!应付职工薪酬贷方余额就可以的
2018-10-15 14:34:44
您好,等上交社保的时候,就冲减了,借;其他应付款-个人社保,贷;银行存款。
2017-03-24 15:28:54
发放工资的时候,才扣除个人部分社保,计入其他应付款的,你是怎么账务处理的
2019-05-17 16:19:22
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