- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-12-11 14:30
你好
22号文:
(六)月末转出多交增值税和未交增值税的账务处理。
月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
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您好
请问100跟1000是税款么
2019-07-31 10:43:08
是的,有交税才需要结转
2016-01-05 10:24:55
按下面这个结转就可以
2019-04-09 14:05:56
你好,进项大于销项的话一般不需要结转的。
2021-09-28 13:09:03
您好
一般是按年结转写分录的
2020-06-29 14:26:09
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2019-12-11 14:42
老江老师 解答
2019-12-11 14:43