老板买茶叶自己喝计入什么科目,专票可以抵扣吗? 问
同学,你好 管理费用-福利费 不可以抵扣 答
老师,财务核算体系包括什么?怎么搭建财务核算体系 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
老师,我想问一下子公司的是独立法人,独立核算的吗? 问
是的,就是那样子的哈 答
想系统的学下,看那些视频,有没有什么顺序? 问
您好,你是要学什么了? 答

老师,我们公司前面一月份用友系统里凭证做错了,现在修改就是在12月凭证里做红字就可以了是吧
答: 您好,是的,做红冲,然后正确的做一笔,希望能够帮助到您,谢谢
当发现几个月前的“某一张记账凭证”做错了的时候,是不是一般不要反结账到当初那个月份去修改“当初的那张凭证”,而是要在现今这个月份的账里面做一张“红冲记账凭证”就好?因为我今天忽然发现18年11月份的某一笔分录做错了,那我是不是不要去反结账了,不要去修改之前做的帐了,之前做错了就做错了,不要去改,而是要在现今19年2月的帐里面做一笔红冲的分录??
答: 去修改那张凭证太麻烦了。要反结账好几个月的。就在2月份做冲红,如果涉及到损益的,通过以前年度损益调整来核算。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
8月份这张凭证里面有两笔凭证,后面一笔错了,借贷放都写成同一个科目了,请问一下在9月修改,冲红字凭证只做后面一笔凭证可以不,或者这个一借一贷这种凭证不用冲红字凭证,直接录入一笔正确的摊销凭证可以不呢
答: 你后面那笔正确应该是怎么做


大耳朵涂涂 追问
2019-12-11 13:08
周晓晓老师 解答
2019-12-11 13:10