如果已经申报退税,咱们当地税局没有款给退税,需要 问
你好,是出口退税吗。 借:其他应收款——应收出口退税款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 答
老师!可以开3%的普票吗? 问
你好,小规模纳税人可以不享受优惠开具3%普票的 答
老师,实际付款4864,客户开票4860,怎么做账? 问
多付款的金额还是计入成本费用,做纳税调增 答
公司今年8月成立,长期进项大于销项,从8-10月份进项 问
借应交税费应交增值税销项4万, 应交税费应交增值税转出未交增值税1万, 应交税费应交增值税销项5万 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税5000, 借应交税费未交增值税5000, 贷银行存款5000。那也不等于你的留底2000 待认证没有勾选的不需要做 答
小规模纳税人的企业所得税是多少 问
符合小微,小规模纳税人的企业所得税5% 答
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老师我们按售价计成本,出现商品进销差价这个科目,这二个科目下面还需要分明细吗?另外结转成本时我按商品进销差价率算出来的成本和我用进价核算结转的成本不一样,为什么是我算错了吗?
社区医院,以前一直用着药品进销差价科目,现在想把这个科目取消,改用实际成本入账,但是药品进销差价还有贷方余额,我现在应该怎么做分录把药品进销差价余额冲掉?
新会计制度下,取消药品进销差价科目,但是我们还保留进销差价,有余额,现在要调整按成本价核算,应该怎么把进销差价余额冲掉?分录怎么做?





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