每个月请专家的会诊费,专家可以自己不去开发票,单 问
单位帮专家在个税系统申报劳务报酬,可以 答
蔬菜生鲜店,个体工商户,查账征收,4季度一共开出去发 问
您好,免增值税,经营所得按利润来交 答
例如8月工资9月发放10月个税。那我可以在8月计提 问
那个不合规的哈,按规定是在10月申报 答
老师,办公室给员工买的高铁票,办公室人员应该怎么 问
那个按员工所在部门做账 答
老师,下午好!小规模跨地区建筑项目专票2万多需要预 问
超过10万才需要预交的 答

新会计制度下,取消药品进销差价科目,但是我们还保留进销差价,有余额,现在要调整按成本价核算,应该怎么把进销差价余额冲掉?分录怎么做?
答: 你好! 借商品进销差价 贷主营业务成本
社区医院,以前一直用着药品进销差价科目,现在想把这个科目取消,改用实际成本入账,但是药品进销差价还有贷方余额,我现在应该怎么做分录把药品进销差价余额冲掉?
答: 你好,同学。 不用的,你这如果有库存,就有余额是正常的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
原医院会计制度下药品进销差价期末余额贷方1000元 药品/药房期末余额借方10000元(售价)药品/药库 期末余额700元(进价),请问要按新会计制度,取消药品进销差价科目,会计分录如何做?贷:药品/药房 1000 贷:药品进销差 -1000可否?
答: 新制度要求药品按实际成本核算,也就是同以前的耗材核算方式是一样的。 购入:借:库存商品---药品 贷:银行存款/ 应付账款 药房领药:借:库存商品---药品 贷:库存商品---药品 售出:借:现金/ 银行存款/ 应收账款 贷:医疗收入---门诊收入---药品收入 结转成本即做:借:医疗业务成本---药品费 贷:库存物资---药品(成本价) 月底结转结余:借收入贷成本倒挤本期结余




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兰兰 追问
2020-04-30 13:57
蒋飞老师 解答
2020-04-30 13:59
蒋飞老师 解答
2020-04-30 14:01
兰兰 追问
2020-04-30 14:06
蒋飞老师 解答
2020-04-30 14:07
兰兰 追问
2020-04-30 14:37
蒋飞老师 解答
2020-04-30 14:39