送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-09 09:17

你好,是销项红冲发票吗?

追问

2019-12-09 09:18

嗯嗯

邹老师 解答

2019-12-09 09:23

你好,在增值税申报表的附表一,按正数发票减去红冲发票之后的收入,税额数据填写申报 就是了
比如正数发票是10万,红冲1万,收入就按9万申报

追问

2019-12-09 09:29

老师 意思就是  我11月开出发票销售额合计65756.03  11月红冲10月发票销售额16041.97   纳税申报表上货物销售额直接填65756.03-16041.97的输就可以  税额自动生成

追问

2019-12-09 09:30

不用把红冲的销售额和税额是多少单独找一栏填里  对吗?

邹老师 解答

2019-12-09 09:34

你好,是的,不用把红冲的销售额和税额是多少单独找一栏填写的
直接按抵消之后的收入,税额数据填写就是了

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