老师。我是销售方,7月给客户开了专票,客户已抵扣,12月开冲红,客户申请了信息表,我也开了红冲发票给对方,但是本月纳税申报的时候。怎么申报表附二里有项进项红字专用发票信息表注明的进项税额? 金额正式我红冲的那张发票,我不是销售方吗 怎么会有进项转出呢?

小顽子
于2022-01-16 13:29 发布 706次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2022-01-16 13:37
你好,你这个不用填进转出啊,在你的销售额会减去这笔
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你好,你这个不用填进转出啊,在你的销售额会减去这笔
2022-01-16 13:37:38
你好 是的 是这样填写的
2022-01-12 13:46:11
您好,没有认证的增值税发票,不需要做进项税额转出,我们是不是勾选过了呢,查一下
2024-10-14 23:13:53
你好!这个你拿到了红字发票吗?这个要转出进项
2024-03-07 19:02:36
那您红冲的有没有进项税额呢?
2022-11-24 14:13:11
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小顽子 追问
2022-01-16 13:38
小云老师 解答
2022-01-16 13:40