老师好!请问之前给客户开具的发票由于金额的差异,导致数据有误,但是客户那边发票都已经抵扣了,所以打算年底统一在发票上给折掉,应该怎么操作呢?
浩
于2019-12-08 19:03 发布 988次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-12-08 19:11
您好,就是以后开票的时候把金额调整过来是吗
相关问题讨论

您好,就是以后开票的时候把金额调整过来是吗
2019-12-08 19:11:07

你好
按含税金额开没有差异 您试试
2020-11-23 16:27:39

计税基础=(1000-250*5/12)*1.5
账面=1000-250*5/12
2018-08-27 20:02:35

你好,不能全额开专票的,你开了专票就不是差额纳税了,你可以差额的部分开专票,成本的那部分开普票差额纳税的
2020-03-04 09:15:06

同学你好!这样处理 可以的哦 不存在差异问题哦
2021-04-01 08:41:00
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