老师,我本月认证发票6.5万,进项税转出2.2万(材料用于免税项目,并已在上上期成本结转掉了),销项税5.7万,已预缴税款0.5万,请问结转增值税会计分录怎么做?
欣然
于2019-12-06 14:41 发布 816次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-06 15:11
借:应交税费—应交增值税—销项税 5.7 应交税费—应交增值税—进项税转出 2.2 贷:应交税费—应交增值税—进项税 6.5 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 1.4
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 1.4 贷:应交税费—未交增值税1.4
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借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 1.4 贷:应交税费—未交增值税1.4
2019-12-06 15:11:37

你好!借:相关费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2018-07-12 13:39:53

你进项税转出的时候,就是贷应交税费/应交增值税/进项税额转出
结转的时候,应该是在借方
2019-03-06 16:49:40

如果是负数,借,应交税费~未交增值税20
贷,应交税费~未交增值税20
正数
借,应交税费~转出未交增值税20
贷,应交税费~未交增值税
2019-12-30 16:42:45

你好这个做借应交税费待认证进项税额, 需要做结转
2021-06-05 13:31:30
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欣然 追问
2019-12-06 15:50
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2019-12-06 16:40
欣然 追问
2019-12-06 18:46