请问老师,申报增值税的时候本月补开的发票应在哪里填列?比如本月已开发票中,含有1000元的补开上月的发票,上个月已经确认了无票收入,申报时填写在未开发票

门前的小桥流水
于2019-12-06 12:07 发布 922次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-12-06 12:08
您好,先把上月的未开票收入冲掉,用负数
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可以的,这个可以的,
2020-06-04 10:02:25
同学你好
按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25
可以
但是自己申报不了
2021-01-19 11:19:59
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2019-12-06 12:10
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2019-12-06 12:27