送心意

朴老师

职称会计师

2019-12-06 09:11

进项税就是你的买价乘以9%

对阳光、微笑 追问

2019-12-06 09:12

收购发票开了486460元,表二填写金额,税额多呢

朴老师 解答

2019-12-06 09:14

486460乘以9%就是你的进项税额

对阳光、微笑 追问

2019-12-06 09:31

有没有加计扣除1%

朴老师 解答

2019-12-06 09:35

加计扣除是所得税的,不是增值税

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相关问题讨论
进项税就是你的买价乘以9%
2019-12-06 09:11:08
你好,是需要申报减免明细表的吧?减免明细表,减免性质,你选择其他?
2022-04-19 09:11:56
首先,你需要准备一份总账账簿,用来证明你购买的设备。另外,你还需要证明购置设备的相关费用,例如安装费、运费等。在填写增值税及附加税费申报表时,你需要在“发票金额”一栏填写“非发票金额”,它反映了你实际支付的费用,同时你还需要填写相关证明文件的出处,例如总账账簿等。
2023-03-13 15:49:52
同学你好,购买的设备与填增值税没有关系啊,增值税是与你的收入有关。你这个是与企业所得税有关,没有发票的设备计提的折旧需要在汇算清缴固定资产的调整表中调增啊
2022-04-12 13:05:58
当期可以抵扣进项税额是 120000*0.09+3900+12000*0.09=15780 当期销项税额的计算是 260000*0.13=33800 计算企业当月应纳增值税。 33800-15780=18020
2022-05-20 21:06:02
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