农民专业合作社收到国家补助资金之后 又分红给其 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
年底了老板借走200万 挂其他应收款,这样报表就会 问
跨年了能算借款,是否超过一年,是按月份算的 答
老师:年终奖100,2月全额申报完后,挂帐其他用付款在 问
同学,你好 不可以的 答
请问老师,企业所得税季报的附报事项中的职工薪酬 问
那个是填写全年的数字 答
老师,小规模,因为这两个季度营业收入环比增长过快, 问
你好,把这个明细提供过去只能 答
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应交税费应交增值税加计扣除月末做分录的时候需要转应交税费应交增值税转出未交增值税里吗?还是不用?直接做借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-进项加计扣除 应交税费-转出未见增值税
老师:是不是每月有加计抵减税额我做借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-加计扣除 等到抵扣增值税时候再做借:应交税费-应交增值税-加计扣除 贷:营业外收入?
支付增值税税控维护费时,借:应交税费―待抵扣增值税 贷:现金 抵扣时,借:应交税费―未交增值税 贷:应交税费―待抵扣增值税,可以这样操作的吗
应交税费应交增值税加计扣除每个月是不是也转到应交税费应交增值税转出未交增值税,最后在吧转出未交增值税转到未交增值税里。?







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张晶晶 追问
2019-12-06 07:01
王瑞老师 解答
2019-12-06 07:02