老师,你好,我公司因是新成立的,资质不全,现在挂靠别的公司进行工程,现在我们的挂靠公司给甲方开具一份发票金额121350元,也预缴了税款,我的内账应该怎样处理
杨娟
于2019-12-05 16:22 发布 580次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,内帐 借 其他应付款 -税费 贷 银行存款
2019-12-05 16:54:46

1.个人所得税: 租金*(1-20%)*20%
2.房产税:租金*12%
3.增值税及附加:个人月收入小于10万的 免税
城建税:增值税的7%
教育费附加:增值税的3%
地方教育费附加:增值税的2%
税款等于43200*(1-20%)*20%%2B43200*12%
2020-04-08 14:41:38

你好
不需要的,这个不是增值税的纳税范围的
2022-04-14 09:12:06

你好
借:银行存款
贷:其他业务收入---税费
2021-10-08 17:24:03

你好,可以计入营业外收入的
2020-04-03 12:42:16
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