- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

你好,嗯嗯,不先关的计入其他应付款的
2019-12-05 11:29:26

你好,挂其他应付款即可。
2020-07-01 11:57:04

您好!12月的时候,借营业费用9316 其他应付款9316 预付账款 9316 贷银行存款27948
2016-12-27 10:30:34

你好,如果是对方单位给你开具的费用发票,没有支付可以通过应付账款的
2019-10-15 15:23:24

你好,今年这样做调整分录
借;其他应付款,贷;应付账款
2020-04-27 15:30:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息