送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-27 10:30

您好!12月的时候,借营业费用9316 其他应付款9316 预付账款 9316 贷银行存款27948

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您好!12月的时候,借营业费用9316 其他应付款9316 预付账款 9316 贷银行存款27948
2016-12-27 10:30:34
待摊费用需要摊销,按受益时间进行分摊,比如付房租1年的60万,每月摊销5万。
2017-03-13 10:35:32
你好,嗯嗯,不先关的计入其他应付款的
2019-12-05 11:29:26
你好,这个预付账款是支付给对方,对方给你货物或者是服务了吗?
2024-01-03 16:29:01
这个的话 如果原来处理错误 可以的呀
2020-07-14 14:30:16
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