我上月计提的费用,次月收到发票和支付。这样写凭证对不对。有没有必要冲了之后,再先借,费用,贷,其他应付款。然后再写借,其他应付款,贷,银行存款。

飞雪
于2019-12-05 09:25 发布 1282次浏览

- 送心意
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
相关问题讨论
你好,具体是什么业务,你之前是怎么做的会计分录?
2018-10-08 15:36:16
这样做分录是正确的了呢
2018-07-31 11:02:48
您好!你为什么要转出。
你的分录本身有点小问题。但是不影响最终的数据
2017-11-03 14:26:58
你好,借管理费用贷其他应付款
分摊
2022-07-29 12:37:13
您是销售运费还是采购运费?
2019-10-04 15:57:43
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