老师,您好!我们2018年支付了2019年05-2020年4月(12个月)的厂房租金,当时是 借 其他应付款, 贷 银行存款 现在发票收到了6个月的发票,现在如何作分录(金额比较大,需要每月摊销)
清风
于2019-06-16 16:41 发布 764次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-16 16:42
你好
借:管理费用 按月摊销
贷:其他应付款
做摊销表格为附件 摊销6个月
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借管理费用或者其他
贷:其他应付款—杭州丽盈,
2019-08-13 10:30:39

你好,借管理费用贷其他应付款
分摊
2022-07-29 12:37:13

您是销售运费还是采购运费?
2019-10-04 15:57:43

你好,如果这块钱是老板垫支的,外帐这样做对的,内帐就要看你这个现金或银行存款是代办什么意思了。如果这个代表是老板的账户,那是可以的。
2018-09-17 09:57:04

你好,支付的时候
借:其他应付款,贷:银行存款
2022-12-17 09:30:16
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清风 追问
2019-06-16 16:44
bamboo老师 解答
2019-06-16 16:45