老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

老师,单据是入库单,购进钢材,做账是不是,借在建工程-工程物资,贷应付账款,这样对不?有入库单我是不是还得做个出库单,不做行不行?是内账
答: 要经过仓库的话还是先入库做材料什么的,再做出库 在建工程,这样以后查起来方便
老师,购的钢材,借在建工程-工程物资,贷应付账款,这样对不?是内账
答: 如果是直接用于工程,可以这样做
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,购买一种专用设备,本应是在建工程/设备,但是仓库入到了材料。怎么做账。借:库存物资~材料 贷::应付账款~某公司付款时:借:应付账款~某公司 贷:银行存款我转出来,可不可以做:借:在建工程~设备 贷:库存物资~材料
答: 你好 可以的 直接这样转就行的 写清楚调整凭证号 :借:库存物资~材料 贷::应付账款~某公司 就是这笔


小丫老师 解答
2016-04-07 16:48
小丫老师 解答
2016-04-07 16:57