送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-04 11:31

您好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:其他应付款  按月摊销

淡定 追问

2019-12-04 11:36

如果是9月需要支付了,但是没有付,12月才付,这个分录应该怎么做

bamboo老师 解答

2019-12-04 11:38

请问9月份收到发票了么

淡定 追问

2019-12-04 11:41

没有收到

bamboo老师 解答

2019-12-04 11:43

借:管理费用  按月暂估房租入账
贷:其他应付款-暂估
12月支付
借:应付账款
贷:银行存款

淡定 追问

2019-12-04 11:47

暂估是在9月份做吗?

bamboo老师 解答

2019-12-04 11:47

在租期开始的月份做

淡定 追问

2019-12-04 11:51

那么晚两个月没有交,是每个月都要暂估吗?

bamboo老师 解答

2019-12-04 11:53

应该每个月都暂估入账的

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相关问题讨论
如果是9月需要支付了,但是没有付,12月才付,这个分录应该怎么做
2019-12-04 11:36:55
你好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用-房租 贷:其他应付款
2019-08-16 17:30:38
借 预付账款 贷 银行存款 每月摊销房租 借 管理费用-房租 贷 预付账款
2018-10-10 17:40:29
支付时,借,预付账款,贷,银行存款, 每月摊销时,借,管理费用,贷,预付账款
2019-03-17 14:14:56
你好,摊销 借:制造费用-房租 贷:预付账款/长期待摊费用
2022-04-10 11:39:15
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