款还没有支付,还需要继续调整吗? 问
你好,具体问题业务是什么呢? 答
请解释表内每一项数据来源,而不是答非所问 问
您好,题中没有表格呀 答
老师,请问下,公司每个月都要支付很多运费,但是没有 问
不能,必须要发票才能扣除 答
老师,请问开给客户那边发票的货款不能收回了做坏 问
不能收回的转入营业外支出,做纳税调增。后期又收回直接调整利润分配 答
老师你好!为了审计没到年末可以提前结账,结转吗 问
你好 ,不建议提前结账 答

请问,给对方开发票有零头,但对方汇款时没按照发票金额付款,四舍五入了,比如发票1234.16,汇款金额1234.2,这种情况要怎么做账呢?
答: 多出来的钱作为预收账款。
比如对公打货款100万,可是对方开发票按进货的销售金额70%开票,那我们预付账款跟实际收到发票金额还有30%该如何做账
答: 另外的30%你还是放到预付账款呐。收到发票的部分就从那个预付账款转到你对应的那个库存商品相关的科目。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
对方开具的发票金额为2076元(专票 ),我方实际支付款2070元,我方实际付款的时候怎么做账?
答: 您好,同学,应按照实际付款金额入账,多余的进项税额要做转出处理。






粤公网安备 44030502000945号


