老师,员工社保在别的公司上,我们把社保钱打过去,但 问
不能那样买社保,公司部分没法税前扣除 答
老师好,小微企业本年盈利了,需要计提盈余公积吗? 问
您好,这个看公司,都可以的 答
老师,有个问题请教一下,公司1-9月份是小规模,公司有 问
你好,你只可以调整到一致才可以的这个 答
老师公司要注销,有一个其他应收款17000,其他应付款 问
你好,应收收不回来转营业外支出,但是无法支付的也是转营业外收入,这个无法避免的 答
A公司有个员工小王,B公司有个员工小黄,小王在A公司 问
同学,你好 是可以的 答

我公司3月份的工资报个税是9900元,实际发的时候有个人又扣款500,实际发了工资9400,怎么做分录啊
答: 你好,计提 工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 9900 计提个人所得税 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税 500 发放工资借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 9400
老师,公司给员工出差补贴500元,出差实际花费600元,600元票据怎么做分录?补贴到工资的500元用不用纳个税?
答: 这500应该相当于是费用报销,那实际花费600,剩下100是员工自己承担吗,还是之后还报销
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,工资只发2681.88,但实际发了2688,多了这部分怎么做分录,下月发的时候会少发6.12元
答: 你好,多出的部分计入应付职工薪酬借方余额就是了





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冰柠檬 追问
2019-12-03 21:45
糖果老师 解答
2019-12-03 21:49
冰柠檬 追问
2019-12-03 21:53
糖果老师 解答
2019-12-03 21:57