送心意

糖果老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-12-03 21:44

这500应该相当于是费用报销,那实际花费600,剩下100是员工自己承担吗,还是之后还报销

冰柠檬 追问

2019-12-03 21:45

超过的是员工自己承担

糖果老师 解答

2019-12-03 21:49

那公司按500元做账,借管理费用500,贷银行存款500
不用交个税

冰柠檬 追问

2019-12-03 21:53

这个500是报销是吗?不做到工资总额吗?

糖果老师 解答

2019-12-03 21:57

有没有相应发票,有的话做报销,不用交个税
没有的话做补贴,那就要交个税

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相关问题讨论
这500应该相当于是费用报销,那实际花费600,剩下100是员工自己承担吗,还是之后还报销
2019-12-03 21:44:58
你好,计提 工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 9900 计提个人所得税 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税 500 发放工资借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 9400
2018-05-05 10:43:55
同学你好,一般情况下,预支时记入其他应收款,等发工资时,再冲其他应收款。
2021-04-30 13:24:23
你好,多出的部分计入应付职工薪酬借方余额就是了
2019-06-11 12:01:33
借 管理费用/销售费用30 贷 应付职工薪酬30 借 应付职工薪酬15 贷 银行存款15
2018-10-11 09:31:28
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