送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-12-03 14:04

你好 什么内容的发票?

Sunny 追问

2019-12-03 14:06

票是成本的票,税这块如何做分录,之前留底的已经做到,其他应收款-待抵扣

答疑苏老师 解答

2019-12-03 14:08

你好 借 原材料 贷 应交税费-进项税额 贷 其他应收款-待抵扣 银行存款或应付账款

Sunny 追问

2019-12-03 14:14

借:原材料 
贷 :应交税费-进项税额 
借:其他应收款-待抵扣 
贷:银行存款或应付账款
是这样么?

答疑苏老师 解答

2019-12-03 14:18

你好 不是的 你们之前做到其他应收款-待抵扣的分录写下老师看下

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您好,冲红发票的抵扣联要单独保存。
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2020-03-29 14:52:12
你之前咋做的现在就做借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出就可以
2019-07-02 12:47:07
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