老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

一个企业的往来及内部往来 分了有应收和应付账款,而对方只设有应付账款,要不要调成一个科目就可以了?
答: 你公司和谁往来,如果是你公司内部分公司往来款,可以设内部往来,或其他应收款或其他应付款
这个科目怎么改过来?该是应付账款 写成应收啦
答: 应收改成应付直接改分录作红字冲销
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
实务中跟其他公司的往来挂应收帐款科目还是应付账款,是根据资金的性质,欠其他公司的挂应付账款,其他公司的欠本公司的挂应收帐款科目?还是将对某公司的往来直接固定挂在应收帐款或应付账款?
答: 您好,欠别人的挂应付,别人欠的记应收。









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