送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-12 11:47

不需要,这个表示你们多付款,

刘瑞迪 追问

2020-01-12 11:49

老师,小规模纳税人,如果为了年末应付账款不出现借方,这样做合理吗?摘要写的是科目入错调整

maize老师 解答

2020-01-12 11:52

这个是负数不要紧啊,你这样做应付和应收都做,到时候万一忘记了后续往来都对不上了

刘瑞迪 追问

2020-01-12 11:53

出现负数年报难看,这样做有税务风险吗?

刘瑞迪 追问

2020-01-12 11:53

这样调整

maize老师 解答

2020-01-12 11:54

没有风险,按你们实际就可以,

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相关问题讨论
学员,您好。这个要看供应商是否之前挂的就是应收账款。严格来讲,与主营收入、成本无关的往来,应该通过其他应收款/其他应付款核算。
2021-10-20 13:52:45
你好! 可以把应付账款统一结转到应收账款 借应付账款 贷应收账款
2022-01-24 19:29:45
你好 ; 你具体业务是什么
2022-03-21 10:32:11
对的没错, 是这样的,预付款将来是收货或劳务的
2022-09-14 15:23:07
你好,预付账款是资产类科目,他有的时候也是可以用应付账款来核算的。你看一下题目,应该是跟教科书上的不一致的
2022-02-26 08:09:45
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