送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-12-02 15:42

您好,这个月做账补计提

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-12-02 15:43

可以吧?

小黎老师 解答

2019-12-02 15:44

你好,这个是可以的啊

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-12-02 15:50

好的,谢谢老师

小黎老师 解答

2019-12-02 15:51

不用谢,祝您学习愉快

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-12-02 16:06

老师问下,现金流量表很重要么?

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-12-02 16:07

我们公司没有现金,它怎么现金流量表还有数据呢?不要现金流量表行不行,没数据行不行

小黎老师 解答

2019-12-02 16:20

您好,现金流量表是给领导层看的,了解企业资金的一个大致来源和去向 小公司可以不用设置

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-12-02 16:31

可是它数据就自动出来,现在都没人用现金么

小黎老师 解答

2019-12-02 16:59

您好,银行存款也属于现金流

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-12-02 17:18

好的

小黎老师 解答

2019-12-03 08:33

好滴,祝您学习愉快

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相关问题讨论
您好,这个月做账补计提
2019-12-02 15:42:48
你好 你们是什么合同。 是劳务合同的话不需要计提 支付的时候就做支付分录即可 。如果是员工 需要计提的
2020-06-08 12:38:13
你好,可以本月 计提本月工资,支付本月工资的
2019-11-29 10:16:37
是的,这个期间都要正常支付工资
2020-03-12 19:00:36
您好 当月支付当月的工资需要计提工资 提前支付下个月的工资不需要计提工资 在下个月计提 借:管理费用——工资 销售费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资
2019-06-03 09:18:17
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精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

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    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

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    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

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