送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-02 13:23

借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬、工资
贷银行存款
必须计提。没有计提补上补的当月计提发放。

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借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬、工资 贷银行存款 必须计提。没有计提补上补的当月计提发放。
2022-04-02 13:23:53
你好,放在计提工资的后面
2021-11-02 18:00:33
计提的工资后面 支付的放银行回单
2021-11-02 18:35:34
计提工资 借:XX费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保(单位部分) 借:XX费用—社保 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—个人社保 贷:银行存款
2019-03-25 10:22:27
你好,工资,社保你可以比照这个处理 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 计提是应付工资
2018-09-20 09:16:05
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